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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2279-677-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud de pedido N° 714 Dirección de Administración y finanzas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-604-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
69.071.100-1 |
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Dirección de Facturación |
SAN PABLO 8444 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
181353,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN PABLO 8444 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | ENTREGAR
SOLO EN BODEGA MUNICIPAL
ENTRADA POR CORONA SUECA #8351.
HORARIO
LUNES A JUEVES
MAÑANA 08:40
A 13:50 HORAS
TARDE 15:00 A 17:20 HORAS
VIERNES
MAÑANA 08:40
A 13:00 HORAS
FACTURA
FACTURAS@MPUDAHUEL.CL |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
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R.U.T. |
76.950.108-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112801
| Brocas | 1 | Global | brocas según archivo adjunto | |
$ 954.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 954.490
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$ 954.490
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Total Neto
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$ 954.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.353
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$ 1.135.843
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.