|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2757-60-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos médicos (sobres de papel) para red de salud de San Antonio.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-65-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-03-2026 |
| Adquisición de insumos médicos (sobres de papel) para red de salud de San Antonio. | Despacho: Av. Baquedano 581, Llolleo, San Antonio.
Atención: Ana Bustos, Baquedano.bodega@gmail.com, 974772138
HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS. |
|
|
Proveedor |
ENVATEX LTDA |
|
Razón Social |
ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.730.259-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ENVATEX LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121506
| Sobres estándar | 30000 | Unidad | SOBRES DE PAPEL 500 GRS | SOBRES DE PAPEL 500 GRS
SEGUN COTIZACION: N°4380
215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA |
$ 9,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
44121506
| Sobres estándar | 30000 | Unidad | SOBRES DE PAPEL 1000 GRS | SOBRES DE PAPEL 1000 GRS
SEGUN COTIZACION: N°4380
215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA |
$ 11,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 330.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.