Orden de Compra. Nº4629-110-CM25 "Orden de Compra: 4629-110-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4629-110-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 4629-110-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central Santiago
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 5°piso DTI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 345
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
Comuna Santiago Centro
Impuesto 463519,44
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER
Razón Social CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER SPA
R.U.T. 52.003.040-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM28 (2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS 1254 $ 72.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017.988 $ 2.017.988
0
2239-9-LR23
VENTANA TERMOPANEL TPL CORREDERA 100CM X 100CM BLANCO UNIDAD NULL REGIÓN RM4 (2217059) VENTANA TERMOPANEL TPL CORREDERA 100CM X 100CM BLANCO UNIDAD NULL REGIÓN RM(2217059) VENTANA TERMOPANEL TPL CORREDERA 100CM X 100CM BLANCO UNIDAD NULL REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS 1254 $ 101.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.992 $ 404.992
0
2239-9-LR23
FOCO LED W ANT ENERGÍA POSITIVA FRÍA 18 W SOBREPUESTO REDONDO 20 CM - 22,5 CM UNIDAD REGIÓN RM4 (2138315) FOCO LED W ANT ENERGÍA POSITIVA FRÍA 18 W SOBREPUESTO REDONDO 20 CM - 22,5 CM UNIDAD REGIÓN RM(2138315) FOCO LED W ANT ENERGÍA POSITIVA FRÍA 18 W SOBREPUESTO REDONDO 20 CM - 22,5 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS 1254 $ 4.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.596 $ 16.596
Total Neto $ 2.439.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.519
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.903.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.