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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3921-1118-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MAIS CECOSF 21 MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
Matta N°829 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
61750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matta N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OMG SOLUCIONES GRAFICAS |
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Razón Social |
KATHERLINE LORENA ESCALONA CORREA
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R.U.T. |
17.128.123-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OMG SOLUCIONES GRAFICAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 50 | Unidad | LIBRETAS DE 15X20 CMS APROX ECOLOGICA CON LAPIZ, CON LOGO ESTAMPADO DEBE DESPACHAR ANTES DEL 29.12.2023. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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52152101
| Tazas de café o té domésticas | 50 | Unidad | TAZAS DE 200 ML CON LOGO DEL CECOSF, SEGUN MODELO ADJUNTO. DESPACHAR ANTES DEL 29.12.2023. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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Total Neto
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$ 325.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.750
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$ 386.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.