Orden de Compra. Nº
1650-282-AG25
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Provisiones para Coffe Break
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-282-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Provisiones para Coffe Break
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2037 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
51079,22
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MAI-CP
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI-CP SPA
R.U.T.
77.519.373-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MAI-CP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE 100 UNIDADES cada caja
Té ceylan Supremo Premium 100bolsitas
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50201713
Bolsitas de te
10
Caja
TE DE HIERBAS
Té hiervas Surtidas Supremo 20 bolsitas
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
200 UNIDADES VASOS PLUMAVIT
Vaso polipapel 8oz
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
Cuchara madera o plástica
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio
3
Unidad
PLATOS ALARGADOS
Plato loza alargado ovalado blanco
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Unidad
40 NECTAR 1.5 SURTIDOS
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.600
$ 63.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
60 GALLETAS SURTIDAS
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.940
$ 59.940
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
2 ENDULZANTE 270 ml
$ 3.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.520
$ 6.520
50201706
Café
2
Tarro
2 CAFÉ GRANDE 400 GRAMOS
$ 14.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.998
$ 29.998
50193002
Bebidas Infantiles
2
Tarro
2 MILO TARRO 700 GRAMOS
$ 10.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.180
$ 20.180
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
kilogramo
10 KG de AZUCAR
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.100
$ 16.100
52121602
Servilletas
2
Paquete
2 paquetes de Servilletas de 150 unidades cada una
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Total Neto
$ 253.838
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 51.079
TOTAL OC
$ 319.917
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.