Orden de Compra. Nº1650-282-AG25 " Provisiones para Coffe Break"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-282-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Provisiones para Coffe Break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2037 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 51079,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MAI-CP
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI-CP SPA
R.U.T. 77.519.373-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MAI-CP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE 100 UNIDADES cada cajaTé ceylan Supremo Premium 100bolsitas $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50201713
Bolsitas de te10CajaTE DE HIERBAS Té hiervas Surtidas Supremo 20 bolsitas $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad200 UNIDADES VASOS PLUMAVITVaso polipapel 8oz $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadCUCHARAS PLASTICASCuchara madera o plástica $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio3UnidadPLATOS ALARGADOSPlato loza alargado ovalado blanco $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50202304
Jugos y néctar envasados40Unidad40 NECTAR 1.5 SURTIDOS  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos60Unidad60 GALLETAS SURTIDAS  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad2 ENDULZANTE 270 ml  $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
50201706
Café2Tarro2 CAFÉ GRANDE 400 GRAMOS  $ 14.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.998 $ 29.998
50193002
Bebidas Infantiles2Tarro2 MILO TARRO 700 GRAMOS  $ 10.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.180 $ 20.180
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10kilogramo10 KG de AZUCAR  $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
52121602
Servilletas2Paquete2 paquetes de Servilletas de 150 unidades cada una  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 253.838
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 51.079
TOTAL OC $ 319.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.