Orden de Compra. Nº5155-138-AG25 "313- Adquisición de materiales electricos para Unidad Servicios Generales, compra ágil: 1170507-85-COT25 (UD_22/AG/422/2204010/642-645/YJA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO ELECTORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5155-138-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 313- Adquisición de materiales electricos para Unidad Servicios Generales, compra ágil: 1170507-85-COT25 (UD_22/AG/422/2204010/642-645/YJA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda N°611
Comuna Santiago
Impuesto 231562,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA
Razón Social PAUL YONNY CONTRERAS PENA
R.U.T. 9.812.678-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería50Unidad• 10 Carrete alargador tipo Halux 4 tomas 40 metros.- • 10 Carrete alargador tipo Halux 4 tomas 25 metros.- • 20 Alargadores Zapatilla 5 metros de 5 tomas con interruptor.- • 10 Linternas Frontal desmontable tipo virgo 300 Lum Recargable con Usb   $ 24.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.750 $ 1.218.750
Total Neto $ 1.218.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.562
TOTAL OC $ 1.450.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.