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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5155-138-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
313- Adquisición de materiales electricos para Unidad Servicios Generales, compra ágil: 1170507-85-COT25 (UD_22/AG/422/2204010/642-645/YJA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
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R.U.T. |
60.504.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
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R.U.T. |
60.504.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda N°611 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
231562,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°611 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
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Razón Social |
PAUL YONNY CONTRERAS PENA
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R.U.T. |
9.812.678-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 50 | Unidad | • 10 Carrete alargador tipo Halux 4 tomas 40 metros.-
• 10 Carrete alargador tipo Halux 4 tomas 25 metros.-
• 20 Alargadores Zapatilla 5 metros de 5 tomas con interruptor.-
• 10 Linternas Frontal desmontable tipo virgo 300 Lum Recargable con Usb
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$ 24.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218.750
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$ 1.218.750
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Total Neto
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$ 1.218.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.562
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$ 1.450.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.