|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5338-434-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CORTINAS CON INSTALACIÓN EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOL. 144342 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
72088,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DECOMAG |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA
|
|
R.U.T. |
76.893.714-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DECOMAG |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 4 | Unidad | CORTINAS ROLLER SUNSCREEN 1%, 2.53 X 1.11, COLOR BEIGE, CON INSTALACION INCLUIDA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA. | CORTINAS ROLLER SUNSCREEN 1%, 2.53 X 1.11, COLOR BEIGE, CON INSTALACION INCLUIDA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA. |
$ 94.853,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 379.412
|
$ 379.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 379.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.088
|
|
$ 451.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.