Orden de Compra. Nº3073-300-AG25 "1.000 MTS DE CABLE INOXIDABLE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3073-196-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-300-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 1.000 MTS DE CABLE INOXIDABLE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3073-196-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 617500
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Copsus Spa
Razón Social COPSUS SPA
R.U.T. 77.982.401-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Copsus Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151505
Cable de acero1000Metro LinealAdquisición de 1.000 metros de cable inoxidable 7 x 19 1/4" AISI 316 (DEBE SER ENTREGADO EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES en Av. Manuel Bulnes N° 5376, Base Naval, Punta Arenas, A MAS TARDAR EL 20 DE MAYO DEL 2025).Adquisición de 1.000 metros de cable inoxidable 7 x 19 1/4" AISI 316, ENTREGADO EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES en Av. Manuel Bulnes N° 5376, Base Naval, Punta Arenas, A MAS TARDAR EL 20 DE MAYO DEL 2025. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.000 $ 3.250.000
Total Neto $ 3.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.500
TOTAL OC $ 3.867.500


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.