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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1750-728-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Concursabilidad cargos adscritos y no adscritos Sistema ADP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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R.U.T. |
65.290.590-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé Nº 115 Piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
88350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 115 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUTIVA CATERING |
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Razón Social |
INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA
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R.U.T. |
77.692.984-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUTIVA CATERING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | Servicio de coffee break: agua, té e infusiones, café de grano, leche descremada sin lactosa, azúcar y endulzante. Galletas de pastelería (160), brochetas de fruta (80) y tapaditos o sándwich de cóctel variados, incluyendo opción vegana (100), disponibles desde las 11:00 hrs. Incluye personal, cafeteras, termos, vajilla y mantelería para 2 mesas. Montaje desde 08:30 hrs y desmontaje tras la jornada (13:30-14:00 hrs). | |
$ 465.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.000
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$ 465.000
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Total Neto
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$ 465.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.350
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$ 553.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.