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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
867990-685-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Accesorios de cable y materiales eléctricos: 867990-680-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
740724,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ETERTEK LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.596-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ETERTEK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121630
| Accesorios de cable | 1 | Unidad no definida | Se requiere adquirir Accesorios de Cables y diversos Materiales eléctricos para el mantenimiento de las instalaciones del Campus. | Se requiere adquirir Accesorios de Cables y diversos Materiales eléctricos para el mantenimiento de las instalaciones del Campus.
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$ 3.898.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.898.550
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$ 3.898.550
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Total Neto
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$ 3.898.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 740.725
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$ 4.639.276
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.