|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2103-88-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO VEHICULO, FURGON LICITACIÓN 2103-14-LE23 MES DE ENERO 2025, HOSPITAL LONQUIMAY |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2103-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 1641 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
237899,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOLANCH MACARENA |
|
Razón Social |
SOLANCH MACARENA TEJOS CARRASCO
|
|
R.U.T. |
19.105.142-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOLANCH MACARENA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO VEHICULO, FURGON LICITACIÓN 2103-14-LE23 MES DE ENERO 2025 | ARRIENDO VEHICULO, FURGON LICITACION 2103-14-LE23 MES DE ENERO 2025 |
$ 1.252.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.252.101
|
$ 1.252.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.252.101
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 237.899
|
|
$ 1.490.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.