|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4086-324-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-396-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
|
Comuna |
Maullín
|
|
Impuesto |
95235,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ELECTROBENJA |
|
Razón Social |
RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
15.256.453-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ELECTROBENJA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121409
| Conectores de cables eléctricos | 1 | Kit | MATERIALES E INSUMOS DE GASFITERIA Y ELÉCTRICOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO. | |
$ 501.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 501.240
|
$ 501.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 501.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.236
|
|
$ 596.476
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.