|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3244-87-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PIZARRA MOVIL PARA ESC. EL CONVENTO (FAEP-2024) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
223440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Caribbean Group SPA |
|
Razón Social |
CARIBBEAN GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.236.291-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Caribbean Group SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111606
| Pizarra | 6 | Unidad | Se requiere comprar pizarras según solicitud adjunta, enviar cotización formal en forma clara y con detalles, para su evaluación. Una vez adjudicada, el plazo de aceptación de orden de compra en el portal Mercado Público es de 2 días o se cancelara la orden. | |
$ 196.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.176.000
|
$ 1.176.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.176.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 223.440
|
|
$ 1.399.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.