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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2455-215-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONSTRUCCIÓN DE LA ILUMINACIÓN PEATONAL SAN PABLO PONIENTE ID:2455-70-LQ24 (Decreto Alcaldicio N°1907 del 09.09.2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2455-70-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
24240879,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLEVER GROUP LTDA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA
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R.U.T. |
77.327.630-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLEVER GROUP LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Paquete | CONSTRUCCIÓN DE LA ILUMINACIÓN PEATONAL SAN PABLO PONIENTE, POR UN MONTO TOTAL DE $151.824.455 IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 180 DÍAS CORRIDOS. | CONSTRUCCIÓN DE LA ILUMINACIÓN PEATONAL SAN PABLO PONIENTE, POR UN MONTO TOTAL DE $151.824.455 IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 180 DÍAS CORRIDOS. |
$ 127.583.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.583.576
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$ 127.583.576
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Total Neto
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$ 127.583.576
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.240.879
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$ 151.824.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.