Orden de Compra. Nº2297-235-AG25 " LETREROS SEGUN EETT ADJUNTAS, PBYS 972, IDDOC 1892287, msl Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-81-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-235-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra LETREROS SEGUN EETT ADJUNTAS, PBYS 972, IDDOC 1892287, msl Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-81-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 124982
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudio Mauro Marcelo
Razón Social COLORGRAPH EIRL
R.U.T. 76.732.649-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal claudio Mauro Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros30UnidadLETREROS DE SEGURIDAD, APERNADO EN 4 ESQUINAS EN REJA METALICA RESPIRADEROS DEL PARQUE  $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
55121727
Letreros10UnidadLETREROS, APERNADOS EN 4 ESQUINAS DEL TOTEM DE MADERA EXISTENTES EN EL PARQUE  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
55121727
Letreros2UnidadLETRERO HORARIOS, APERNADOS EN PORTON METALICO DE ACCESO AL PARQUE HOTT  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 657.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.982
TOTAL OC $ 782.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.