Orden de Compra. Nº1028871-994-SE25 "P02_E E_SUBV GNRAL_TRANSPORTE ESCOLAR ALTO DEL CAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-994-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_E E_SUBV GNRAL_TRANSPORTE ESCOLAR ALTO DEL CAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1028871-14-B225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Antonio Cruz Rodriguez
Razón Social CÉSAR ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ
R.U.T. 14.560.995-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Antonio Cruz Rodriguez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRAMO N° 2:junta valeriano, colpe.malaguin, conay, chollay,los tambos, la pampa, agostura, la arena alta, la arena baja la fragua el transito. MARZO A DICIEMBRE   $ 27.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900.000 $ 27.900.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRAMO N° 11:Conay, la arena, perales, punta negra, el transito, marquesas, chiguinto, ramadilla, terron, pircas, alto del carmen. MARZO A DICIEMBRE.   $ 27.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000.000 $ 27.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRAMO N° 13:corral, las breas, la cuesta, piedra junta, retamo, los canales,liceo. MARZO A DICIEMBRE   $ 26.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100.000 $ 26.100.000
Total Neto $ 81.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 81.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.