Orden de Compra. Nº
2332-949-CM17
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO PROMOCIÓN DE LA SALUD C. ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-949-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO PROMOCIÓN DE LA SALUD C. ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
8428,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas
2
(1145135) CUCHARA DGO PLASTICA CHICA BLANCA DE TE O CAFE DESECHABLE PAQUETE 1000 UNIDADES 1167619
(1145135) CUCHARA DGO PLASTICA CHICA BLANCA DE TE O CAFE DESECHABLE PAQUETE 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4820;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 8.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.668
$ 16.668
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
2
(976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M 991360
(976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M; Código: HIPHIGAFH2336;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.684
$ 25.684
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U
4
(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775
(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: RESBOLENE4239;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.008
$ 2.008
Total Neto
$ 44.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.428
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 52.788