Orden de Compra. Nº2705-55-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-46-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-55-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-46-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720
Comuna Chillán
Impuesto 40394
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RSLAB
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RSLAB INSUMOS LIMITADA
R.U.T. 76.367.684-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RSLAB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41102402
Quemadores de alcohol1PackADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO. DEBE VENIR CON GUÍA DE DESPACHO DE LO CONTRARIO LA ENTREGA SERÁ RECHAZADA EN BODEGA. SOLO PODRÁ FACTURAR UNA VEZ SE REALICE LA CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. FACTURAS EMITIDAS PREVIAMENTE A LA CONFIRMACIÓN SERÁN RECHAZADAS.  $ 202.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.600 $ 202.600
Total Neto $ 202.600
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 40.394
TOTAL OC $ 252.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.