|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2663-1024-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
17-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Costo desproporcianado adquisicion de galvanos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Error en el valor unitario |
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
60800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PATAGON CRAFT |
|
Razón Social |
ARTESANÍAS LORENA KARINA AGÜERO REBOLLEDO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.446.098-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PATAGON CRAFT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 20 | Unidad no definida | galvanos madera con logo acrilico, de 20*25cm., texto con placa metalica directo en la madera condiseño incluido. | |
$ 16.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 320.000
|
$ 320.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 320.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.800
|
|
$ 380.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.