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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-205-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-169-COT25., ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL CAUPOLICAN ORD N°3 SUBVENCIÓN JUNJI. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
66389,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
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Razón Social |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
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R.U.T. |
8.128.362-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Unidad | COTIZAR ARTÍCULOS DE ASEO SEGUN DETALLE DE ANEXO ADJUNTO /// corresponder a las cantidades e ítem solicitados, adjuntar características OBLIGATORIAS, indicar días de entrega e incluir despacho a nuestras dependencias, indicar información de contacto. adjuntar cotización. | Materiales según cotización
Entrega en 2 días hábiles una vez emitida la orden de compra, sin costo de flete. |
$ 349.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.417
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$ 349.417
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Total Neto
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$ 349.417
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.389
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$ 415.806
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.