|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1549-4341-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JIM/ EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N°150/25 UNIDAD DE MANTENCION E INFRAESTRUCTURA, COD.402-0593 CERROJO SCAN, 1549-4130-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
60420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL REY S.A. |
|
Razón Social |
COMERCIAL REY LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.880.870-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL REY S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171503
| Juegos de cerraduras | 15 | Unidad | 402-0593 CERROJO SCAN | 402-0593 CERROJO SCAN |
$ 21.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 318.000
|
$ 318.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 318.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.420
|
|
$ 378.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.