Orden de Compra. Nº4195-190-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-161-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-190-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-161-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 117363
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANINA RIVEROS +569 99929803
Razón Social COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.193.276-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YANINA RIVEROS +569 99929803
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca30UnidadTAZON DE ACERO ENLOZADO, SEGUN EETT  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca30UnidadLLAVERO METALICO, SEGUN EETT  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca40UnidadBOTELLAS PARA AGUA PLASTICAS, SEGUN EETT  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca100UnidadLAPICES CORPORATIVOS, SEGUN EETT  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca10UnidadPENDRIVE 8 GB, SEGUN EETT  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca30UnidadBOLSAS DE ALGODON O YUTE, SEGUN EETT  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
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Materiales educativos de publicidad y marketing de marca50UnidadLIBRETA ECOLOGICA CON LAPIZ, SEGUN EETT  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
Total Neto $ 617.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.363
TOTAL OC $ 735.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.