Orden de Compra. Nº2249-55-AG25 "Carro de herramientas, prensa hidráulica y pulverizador mecánico para uso de la Sección Servicios Generales y Transporte del MNAE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Carro de herramientas, prensa hidráulica y pulverizador mecánico para uso de la Sección Servicios Generales y Transporte del MNAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no cumple con el plazo de entrega.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 132528,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logos Kary SPA
Razón Social LOGOS KARY SPA
R.U.T. 77.663.547-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logos Kary SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1UnidadCARRO DE HERRAMIENTAS, MARCA INGCO INDUSTRIAL METAL, COMPUESTO POR 328 PIEZAS DISTRIBUIDAS EN 7 CAJONES. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL. CARRO DE HERRAMIENTAS, MARCA INGCO INDUSTRIAL METAL, COMPUESTO POR 328 PIEZAS DISTRIBUIDAS EN 7 CAJONES. $ 334.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.024 $ 334.024
21101802
Pulverizadores1UnidadPULVERIZADOR MECÁNICO METÁLICO. (DEBE SER EL MISMO MODELO DE LA FOTOGRAFÍA ADJUNTA).PULVERIZADOR MECÁNICO METÁLICO. $ 29.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.472 $ 29.472
23151607
Prensas1UnidadPRENSA HIDRÁULICA CON CAPACIDAD DE 12 TONELADAS. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA.PRENSA HIDRÁULICA CON CAPACIDAD DE 12 TONELADAS. $ 334.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.024 $ 334.024
Total Neto $ 697.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.529
TOTAL OC $ 830.049


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.