Orden de Compra. Nº5394-303-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO DE SERNAMEG Y UMAG, SDP 150995"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-303-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO DE SERNAMEG Y UMAG, SDP 150995
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150995 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 139149,16
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de entrega

el Edificio del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), ubicado en Avenida Frei 0862, Punta Arenas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA INGES
Razón Social INGES LIMITADA
R.U.T. 76.567.094-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111607
Archivadores de cheques1Unidad30 GOMA BORRAR PLASTICA 526-30 20 CORRECTOR CINTA 3 DESTACADOR 12U FLUOR/6 PASTELES 60 PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS 3 CJ LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL N°2 3 REGLA METALICA 50CM 10 REGLA BISELADA 30CM 8 SACAPUNTA PLASTICO DOBLE 4 TIJERA ZURDOS MANGO REDONDO 6 TIJERA ESCOLAR MANGO NARANJA 20 PEGAMENTO BARRA 36 GR 8 CINTA FIJA DE CONTACTO 18X18 6 CINTA FIJAR DE CONTACTO 48X48 32 CINTA ADHESIVA 18X30 TRANSPARENTE 32 CINTA ADHESIVA 18X45 CRISTAL 8 BLOCK DIBUJO MEDIO 99 ? 20HOJAS 140GR 6 BLOCK DIBUJO MEDIO 99 ¼ 20HOJAS 140GR 8 ESTUCHE CARTULINA PINTADA 18HOJAS 15 CARTULINA COLOR 9 BLANCA 55X77CM 10 CARTULINA CELESTE 10 CARTULINA VERDE CLARO 20 CARTULINA LILA 5 CARTULINA PIEL 6 CARTULINA ROSADO 8 ESTUCHE PAPEL LUSTRE 20HOJAS 15COLORES SURTIDOS 6 CUADERNO BOOK EXEC 120H 7MM 4 CUADERNO TORRE BOOK SCOTLAND 150H 7MM 3 SILICONA LIQUIDO 100M 6 COLA FRIA 225GRS LAVABLE 3 PLUMON 12 COLORES PUNTA DELGADA 2 MARCADOR SUPER JUMBO 12 COLORES 5 LAPIZ COLOR 24 COLORES 5 CLIPERA 4M Y 6M 4 MAGIC CLIP 15X4.8 50 UNIDADES 3 CLIP 50MM 100UNIDAD 4 CLIP METAL 28MM 100 UNIDADES 4 APRETADOR DOBLE CLIP 15MM. 12UNIDADES 4 APRETADOR DOBLE CLIP 19MM. 12UNIDADES 10 NOTA ADHESIVA 76X76 COLORES 400H 8 NOTA ADHESIVA 50X50 250H 8 NOTA ADHESIVA 38X50MIX NEON 200H 8 NOTA ADHESIVA BANDERA 5COL 100H 8 NOTA ADHESIVA BANDERA RESALTADOR 5 COLOR 8 NOTA ADHESIVA BANDERA 44X12,5 7COLORES 20HOJAS 3 BROCHES DORADOS 25MM. N°0771 CAJA 3 BROCHES DORADOS 38MM. N°0773 CAJA 8 ANOTADOR CON APRETADOR PVC DOBLE OFICIO 8 CARPETA FUELLE/ELASTICO SELLO CARTA 12 DEP 6 CAJA MULTIORDEN SCOTLAND 6 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO 18 CARPETA OFICIO PLASTICO FILE NEGRO 6 CARPETA ELASTICO TRANSPARENTE OFICIO 3 SEPARADOR CARTA CARTULINA 6 POS 2 CORCHETERA METAL CM-50 25HOJAS 8 CORCHETE 26/6 CAJA 5000u (+) 1 PERFORADOR N° 138 2 ACCO CLIPS SELLO PLÁSTICO 50U 1 CJ LAPIZ GEL 0,7 ROJO 1 CJ LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA 1 CJ LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA 1 CJ PLUMON PIZARRA AZUL 1 CJ PLUMON PIZARRA NEGRO 3 BANDA ESC. TRIPLE METAL 2 ORGANIZADOR ESCRITORIO 3PZAS 2 PORTA LAPIZ METAL CHICO RED.SELLO 20 CARTON PIEDRA 1.5MM 55X77CM 30 GOMA BORRAR PLASTICA 526-30 20 CORRECTOR CINTA 3 DESTACADOR 12U FLUOR/6 PASTELES 60 PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS 3 CJ LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL N°2 3 REGLA METALICA 50CM 10 REGLA BISELADA 30CM 8 SACAPUNTA PLASTICO DOBLE 4 TIJERA ZURDOS MAN $ 732.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.364 $ 732.364
Total Neto $ 732.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.149
TOTAL OC $ 871.513


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.