Orden de Compra. Nº3268-36-SE25 "400 408 RENOVACIÓN DE CONTRATO SERVCIO DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-36-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 408 RENOVACIÓN DE CONTRATO SERVCIO DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se realizarán nuevas ordenes de compra, debido a cambio de fuentes de financiamiento.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-111-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400408000044034012152209005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2607125,356
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DITGITAL
Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
R.U.T. 76.991.530-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DITGITAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales11MesRENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESORA PARA LA IVª BRIGADA AÉREA, DESDE 24 ENE. 2025 A 31 DIC. 2025.RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESORA PARA LA IVª BRIGADA AÉREA, DESDE 24 ENE. 2025 A 31 DIC. 2025. $ 1.247.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.721.708 $ 13.721.712
Total Neto $ 13.721.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.607.125
TOTAL OC $ 16.328.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.