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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-11112-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JCO/ECONOMATO/MENAJE/ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-182-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
15390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REINA SPA |
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Razón Social |
Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
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R.U.T. |
76.587.992-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REINA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 4000 | Unidad no definida | 703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA /CUCHARA/PAQUETE DE 1000 CUCHARAS
| 703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA /CUCHARA/PAQUETE DE 1000 CUCHARAS
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 5000 | Unidad no definida | 703-0223 TENEDORES PLASTICOS /TENEDOR/PAQUETE 25 TENEDORES
| 703-0223 TENEDORES PLASTICOS /TENEDOR/PAQUETE 25 TENEDORES
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 81.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.390
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$ 96.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.