Orden de Compra. Nº
1968-931-AG25
"
C.P.F TEMUCO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-931-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
C.P.F TEMUCO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2199 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna
Temuco
Impuesto
85438,44
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTIDIX
Razón Social
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
R.U.T.
77.449.224-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTIDIX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42294910
Cables o electrodos endoscópicos
3
Unidad
Alargadores 3 mts. c/u
$ 4.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.535
$ 14.535
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
Cuaderno universitario, cuadriculado 7mm, doble espiral
$ 1.383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.150
$ 69.150
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
Cajas de lápiz pasta azul
$ 3.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.605
$ 10.605
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
Cajas de lápiz pasta rojo
$ 5.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.964
$ 11.964
60121518
Lápices de grafito
2
Unidad
Cajas de lápiz grafito
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.414
$ 1.414
44121707
Lápices de colores
10
Unidad
Cajas de lápices de colores madera
$ 1.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.210
$ 13.210
31201603
Gomas
4
Unidad
Cajas goma de borrar
$ 2.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.312
$ 11.312
44121506
Sobres estándar
30
Unidad
Sobres (estuches) de cartulina española
$ 1.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.940
$ 41.940
44121506
Sobres estándar
15
Unidad
Sobres (estuches) goma Eva color
$ 1.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.915
$ 15.915
44121506
Sobres estándar
15
Unidad
Sobres (estuches) goma Eva color glitter
$ 1.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.065
$ 25.065
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
Cajas de corrector
$ 5.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.460
$ 11.460
44121708
Marcadores
1
Unidad
Caja de marcador para pizarra negro
$ 3.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.867
$ 3.867
44121708
Marcadores
1
Unidad
Caja de marcador para pizarra rojo
$ 3.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.263
$ 3.263
41111604
Reglas
20
Unidad
Regla escolar 30 cm
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
Notas adhesivas color
$ 1.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.430
$ 8.430
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
25
Unidad
Pegamento en barra 40 grms
$ 1.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.950
$ 43.950
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
50
Unidad
Fundas transparentes tamaño oficio
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
44121618
Tijeras
20
Unidad
Tijeras escolar punta redonda
$ 461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.220
$ 9.220
44101707
Corcheteras
2
Unidad
Corchetera mediana metal
$ 2.822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.644
$ 5.644
44122103
Corchetes
10
Unidad
Cajas de corchetes 26/6
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.020
$ 8.020
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
Cintas de embalaje transparente
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
Cintas masking ancha
$ 2.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.130
$ 22.130
44121506
Sobres estándar
5
Unidad
Sobres de papel fotográfico tamaño A4
$ 1.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.645
$ 8.645
44121506
Sobres estándar
5
Unidad
Sobres papel opalina colores
$ 10.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.475
$ 51.475
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
5
Unidad
Resma papel oficio
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.680
$ 26.680
24112404
Caja
4
Unidad
Cajas organizadoras mediana
$ 4.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.192
$ 16.192
Total Neto
$ 449.676
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.438
TOTAL OC
$ 535.114
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.