Orden de Compra. Nº1968-931-AG25 "C.P.F TEMUCO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-931-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra C.P.F TEMUCO, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2199 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 85438,44
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTIDIX
Razón Social EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
R.U.T. 77.449.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTIDIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294910
Cables o electrodos endoscópicos3UnidadAlargadores 3 mts. c/u  $ 4.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.535 $ 14.535
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCuaderno universitario, cuadriculado 7mm, doble espiral  $ 1.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.150 $ 69.150
44121701
Lápiz pasta3UnidadCajas de lápiz pasta azul  $ 3.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.605 $ 10.605
44121701
Lápiz pasta2UnidadCajas de lápiz pasta rojo  $ 5.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.964 $ 11.964
60121518
Lápices de grafito2UnidadCajas de lápiz grafito  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414 $ 1.414
44121707
Lápices de colores10UnidadCajas de lápices de colores madera  $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.210 $ 13.210
31201603
Gomas4UnidadCajas goma de borrar  $ 2.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.312 $ 11.312
44121506
Sobres estándar30UnidadSobres (estuches) de cartulina española  $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940
44121506
Sobres estándar15UnidadSobres (estuches) goma Eva color  $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.915 $ 15.915
44121506
Sobres estándar15UnidadSobres (estuches) goma Eva color glitter  $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.065 $ 25.065
44121802
Líquido corrector2UnidadCajas de corrector  $ 5.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
44121708
Marcadores1UnidadCaja de marcador para pizarra negro  $ 3.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.867 $ 3.867
44121708
Marcadores1UnidadCaja de marcador para pizarra rojo  $ 3.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.263 $ 3.263
41111604
Reglas20UnidadRegla escolar 30 cm  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNotas adhesivas color  $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
60105704
Barras de pegamento libres de ácido25UnidadPegamento en barra 40 grms  $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.950 $ 43.950
55121505
Fundas de distintivos o accesorios50UnidadFundas transparentes tamaño oficio  $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44121618
Tijeras20UnidadTijeras escolar punta redonda  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220
44101707
Corcheteras2UnidadCorchetera mediana metal  $ 2.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.644 $ 5.644
44122103
Corchetes10UnidadCajas de corchetes 26/6   $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020
31201512
Cinta Transparente10UnidadCintas de embalaje transparente  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
31201515
Cintas de papel10UnidadCintas masking ancha  $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.130 $ 22.130
44121506
Sobres estándar5UnidadSobres de papel fotográfico tamaño A4  $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.645 $ 8.645
44121506
Sobres estándar5UnidadSobres papel opalina colores  $ 10.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.475 $ 51.475
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5UnidadResma papel oficio  $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.680 $ 26.680
24112404
Caja4UnidadCajas organizadoras mediana  $ 4.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.192 $ 16.192
Total Neto $ 449.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.438
TOTAL OC $ 535.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.