Orden de Compra. Nº3156-176-AG26 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS Y ENTREPUENTES DE GRUMETES: 3156-143-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-176-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS Y ENTREPUENTES DE GRUMETES: 3156-143-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 (02-444-BM) del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 290710,45
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
TítuloDescripción
EMBALAJE DE ARTÍCULOS Y COORDINACIÓN DE INGRESO (INSTRUCCIONES):

1.- EMBALAR LA TOTALIDAD DE ARTCULOS A NOMBRE DE: 

OSCAR ROJAS CEL. 981629973

2.- ROTULAR CAJA CON N° DE ORCOM 3156-176-AG26 

3.- DETALLAR EN CADA CAJA LOS ARTÍCULOS EN SU INTERIOR. 

4.- COORDINACIÓN DE INGRESO; ENTREGAR NOMBRES COMPLETOS, RUT  Y PATENTE DEL VEHÍCULO CON CARGA CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN.
CLÁUSULA 1: CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE RECEPCIÓN.

CLÁUSULA 1:         CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE RECEPCIÓN (MENOR A 10 ÍTEMS).

 

1.1                  OPORTUNIDAD DE FACTURACIÓN: El proveedor solo podrá emitir el Documento Tributario Electrónico (DTE) una vez que cuente con la Recepción Conforme de los bienes o servicios, debidamente firmada por la unidad técnica de la Escuela de Grumetes. Se prohíbe explícitamente la facturación anticipada tras la sola aceptación de la Orden de Compra.

 

1.2                  RECHAZO AUTOMÁTICO POR FALTA DE RECEPCIÓN: Toda factura que ingrese al portal del SII sin que los bienes o servicios hayan sido efectivamente recibidos y validados, será objeto de Reclamo al Contenido del Documento o Falta de Recepción de Mercaderías dentro del plazo legal de 8 días. Este rechazo se realizará de forma inmediata y sin previo aviso al proveedor. De acuerdo a la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura.

 

1.3                  RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR: Es obligación del proveedor monitorear el estado de sus facturas en el portal del SII. El desconocimiento por parte de la Escuela de Grumetes de la emisión de una factura no interrumpirá la facultad de rechazo. El incumplimiento de esta cláusula facultará a la Escuela de Grumetes para aplicar las sanciones o multas establecidas en las bases administrativas por falta de prolijidad en el cobro.

 

1.4                  EFECTO EN EL PAGO: Una factura rechazada por facturación anticipada o falta de detalle no generará obligación de pago, intereses ni moras. El plazo de pago de 30 días se reiniciará íntegramente una vez que el proveedor emita un nuevo DTE que cumpla con todos los requisitos legales y contractuales.
CLÁUSULA 2: (FACTORING) REQUISITOS OBLIGATORIOS DE FACTURACIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO.

CLÁUSULA 2:         (FACTORING) REQUISITOS OBLIGATORIOS DE FACTURACIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO.

 

2.1           CONDICIONES DE EMISIÓN Y CONTENIDO DEL DTE: El proveedor solo podrá emitir el Documento Tributario Electrónico (DTE) tras contar con la Recepción Conforme de los bienes o servicios, debidamente validada por la unidad técnica. Todo DTE deberá detallar obligatoriamente la cantidad, unidad de medida, descripción específica de los ítems y precios unitarios según lo adjudicado. Se prohíbe el uso de glosas genéricas como "Según Guía de Despacho N° X", "Por servicios prestados" o “según Anexo X”, debiendo ser la factura un documento autosuficiente para su auditoría y control de gasto.

 

2.2 PROCEDIMIENTO DE RECHAZO COMERCIAL:
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores (facturación anticipada o falta de detalle) facultará a la Escuela de Grumetes para efectuar el Reclamo al Contenido del Documento o la Falta de Recepción de Mercaderías en el portal del SII, dentro del plazo legal de ocho (8) días corridos, de acuerdo a la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura. Este rechazo invalidará el título ejecutivo de la factura y su capacidad de cobro o cesión, siendo de exclusiva responsabilidad del proveedor el monitoreo de dicho rechazo en el Registro de Aceptación y Reclamo (RAR) del SII.

 

2.3 CESIÓN DE CRÉDITOS (FACTORING):
En caso de cesión de la factura a entidades de Factoring, el proveedor y el cesionario deberán notificar formalmente adjuntando el "Certificado de Anotación en el Registro" del SII y los datos bancarios para el pago, en un plazo no superior a 48 horas. Posterior al plazo indicado y ante la falta de notificación oportuna o documentación incompleta, la Escuela de Grumetes procederá a pagar directamente al proveedor original. Dicho pago se considerará liberatorio y válido, extinguiendo la obligación y siendo responsabilidad del proveedor regularizar los fondos con su entidad de Factoring.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería1GlobalARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM.ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM. $ 1.530.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.055 $ 1.530.055
Total Neto $ 1.530.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.710
TOTAL OC $ 1.820.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.