Orden de Compra. Nº2107-11-SE26 "SUMINISTRO AGUA ENVASADA CON COMODATO MAQUINAS DESDE 2107-134-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-11-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA ENVASADA CON COMODATO MAQUINAS DESDE 2107-134-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-134-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación avenida federico Errazuriz 921.,
Comuna Santa Cruz
Impuesto 508896
Dirección de Envío de la Factura avenida federico Errazuriz 921.,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manantial Región de Los Lagos - X
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manantial Región de Los Lagos - X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada1116UnidadRECARGA AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BIDONES DE 20 LITROS (INCLUYE BIDON) CON COMODATO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE (CANTIDAD REFERENCIAL) La orden de compra debe ser despachada por hitos de acuerdo a solicitud previa vía correo electrónico.Valor neto de recarga unitaria de botellón de 20 litros, convenio por 36 meses $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.400 $ 2.678.400
Total Neto $ 2.678.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.896
TOTAL OC $ 3.187.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.