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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-11-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO AGUA ENVASADA CON COMODATO MAQUINAS DESDE 2107-134-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-134-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
avenida federico Errazuriz 921., |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
508896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
avenida federico Errazuriz 921., |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manantial Región de Los Lagos - X |
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Razón Social |
MANANTIAL S A
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R.U.T. |
96.711.590-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Manantial Región de Los Lagos - X |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1116 | Unidad | RECARGA AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BIDONES DE 20 LITROS (INCLUYE BIDON) CON COMODATO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE (CANTIDAD REFERENCIAL)
La orden de compra debe ser despachada por hitos de acuerdo a solicitud previa vía correo electrónico. | Valor neto de recarga unitaria de botellón de 20 litros, convenio por 36 meses |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.678.400
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$ 2.678.400
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Total Neto
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$ 2.678.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 508.896
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$ 3.187.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.