Orden de Compra. Nº3178-1452-SE25 "SERV. MANT. CORRECT.SIST.INSTRUMENTACIÓN DESDE 3178-56-L124"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1452-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. CORRECT.SIST.INSTRUMENTACIÓN DESDE 3178-56-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-56-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 683050
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS AMF
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ANA MARIA FLORES GATICA E.I.R
R.U.T. 76.215.844-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS AMF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111902
Superficies de Trabajo Industrial1UnidadSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE CÁMARA HIPERBÁRICASERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE CÁMARA HIPERBÁRICA $ 3.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.595.000 $ 3.595.000
Total Neto $ 3.595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 683.050
TOTAL OC $ 4.278.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.