Orden de Compra. Nº1134432-456-AG24 "ADQUISICIÓN DE 80 MEDALLAS DE MADERA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, "CUARTA VERSIÓN CARRERA DE GARZONES, COPA LIPIGAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2024". PROGRAMA APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nº 999 DE FECHA 09.08.2024. Orden de Compra generada por invitación a"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1134432-456-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 80 MEDALLAS DE MADERA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, "CUARTA VERSIÓN CARRERA DE GARZONES, COPA LIPIGAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2024". PROGRAMA APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nº 999 DE FECHA 09.08.2024. Orden de Compra generada por invitación a
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3692 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna Puchuncaví
Impuesto 24320
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN ARTURO
Razón Social IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA
R.U.T. 16.551.055-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN ARTURO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas80UnidadMEDALLAS DE MADERA DE PARTICIPACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.MEDALLAS DE MADERA. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 128.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.320
TOTAL OC $ 152.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.209.770-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.722.569-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.780.143-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.387.704-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 16.551.055-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.