Orden de Compra. Nº2440-1819-AG24 "insumos para coffee break en actividad de Escuela Los Cristales de Curicó compra ágil: 2440-1768-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-1819-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra insumos para coffee break en actividad de Escuela Los Cristales de Curicó compra ágil: 2440-1768-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 37620
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GVRCAM LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA GVRCAM LTDA
R.U.T. 76.385.862-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GVRCAM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos100Unidadvasos Doble Pared Kraft c/PE interior 200cc aprox  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCucharas plásticas para café  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50201709
Café instantáneo100UnidadSobres individuales de café instantáneo  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos100UnidadSobres individuales de Azúcar  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos100UnidadSobres individuales de Sucralosa  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletas de sabor 140gr coco, mantequilla, vainilla, vino, dulce  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadManqueque relleno individual de 2 unidades  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192110
Nueces o frutos secos50Unidad Snack de frutos secos 80gr  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.620
TOTAL OC $ 235.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.385.862-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.