Orden de Compra. Nº5067-1641-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1509-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1641-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1509-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83782 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 168150
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Del Despacho

El Despacho debe ser enviado a  Centro de Salud, Universidad de Santiago de Chile, Avda. El Belloto 3556. Estación Central. Santiago. Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas. Fono :22.71.83.561 Giro: “Enseñanza Superior en Universidades Públicas (código SII 853110)” 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dental America Ltda
Razón Social DENTAL AMERICA LIMITADA
R.U.T. 78.333.650-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dental America Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191704
Sistemas de compresor de aire de gas médico3UnidadTres (3) Compresores para clínicas dentales. Carter seco. Silenciosos. Indicar marca, procedencia y garantía post venta. Para un adecuado proponer se hace necesario el revisar anexo administrativo de este proceso de abastecimiento.Cuatro Compresores uso dental. Carter Seco Marca Greeloy Modelo GA-81. $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
Total Neto $ 885.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.150
TOTAL OC $ 1.053.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.016.797-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.