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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-8051-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(EAA) Serv.apoyo unidad TIC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
ALVAREZ 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
3783564,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALVAREZ 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAYNER |
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Razón Social |
LAYNER SPA
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R.U.T. |
76.034.985-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAYNER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161504
| Servicios administrativos | 1 | Unidad | CS50030 PAGO SERVICIO DE APOYO UNIDAD TIC
| PAGO SERVICIO DE APOYO UNIDAD TIC |
$ 19.913.499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.913.499
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$ 19.913.499
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Total Neto
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$ 19.913.499
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.783.565
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$ 23.697.064
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.