Orden de Compra. Nº953-386-AG25 "Servicio de Transporte Elecciones Proceso 14 Dic. 25, Prov. Limarí – Ovalle 1. compra ágil: 953-213-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-386-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Elecciones Proceso 14 Dic. 25, Prov. Limarí – Ovalle 1. compra ágil: 953-213-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 630 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2025
TítuloDescripción
Especificaciones del Servicio
Servicios a ejecutarse conforme a lo establecido en Compra Ágil ID 953-213-COT25 durante el día 14 de diciembre de 2025.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo del Carmen
Razón Social EDUARDO DEL CARMEN RODRIGUEZ CONTRERAS
R.U.T. 6.824.090-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eduardo del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSET 1475 Tramo: Cerro Blanco - Los Trigos - Las Damas - Calera Norte – Chalinga –Espinal - El Durazno - Las Lechuzas - Barraza Alto – Socos – Salala - Barraza (Frecuencia Diaria 1, Día Domingo 14 de diciembre de 2025, Horarios: Ida 09:00 Hrs., Regreso 14:00 Hrs., Capacidad 29 Asientos.)SET 1475: Cerro Blanco-Los Trigos-Las Damas-Calera Norte–Chalinga–Espinal-El Durazno-Las Lechuzas-Barraza Alto–Socos–Salala-Barraza Frecuencia Diaria 1 Día Domingo 14712/2025 Horarios: Ida 09:00 Hrs. Regreso 14:00 Hrs. Cap. 29 Asientos: V. Ptte. WD94-24. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSET 1476 Tramo: La Mina - Los Canelos - Las Damas - La Calera Norte – Chalinga – Cachaco - El Espinal - El Durazno - Las Lechuzas - Barraza Alto – Socos – Salala - Barraza , (Frecuencia Diaria 1, Día Domingo 14 de diciembre de 2025, Horarios: Ida 09:00 Hrs., Regreso 14:00 Hrs., Capacidad 25 Asientos.)SET1476: La Mina-Los Canelos-Las Damas-La Calera Norte–Chalinga–Cachaco-El Espinal-El Durazno-Las Lechuzas-Barraza Alto–Socos–Salala-Barraza Frecuencia Diaria 1 Día Domingo 14/12/2025 Horarios:Ida 09:00 Hrs.Regreso 14:00 Hrs. C. 25 Astos. V. Ptte. GYGV-97 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 490.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.