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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1410-587-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CRS Afta., Mat. Aseo compra ágil: 1410-195-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
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R.U.T. |
61.004.007-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°1343 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
79913,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°1343 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KATHERINE |
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Razón Social |
PROFFIX SPA
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R.U.T. |
76.612.854-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KATHERINE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 40 | Unidad | DESODORANTE PARA INODORO | |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.800
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$ 30.800
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47121701
| Bolsas de basura | 80 | Unidad | BOLSA DE BASURA SUPERIOR GRANDE 80 X 110 CM | |
$ 1.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.080
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$ 92.080
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14111703
| Toallas de papel | 32 | Unidad | TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA ABSORBENTE 200 MT X 2. | |
$ 6.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.320
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$ 216.320
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47121701
| Bolsas de basura | 204 | Unidad | BOLSA DE BASURA SUPERIOR GRANDE 50 X 70 CM. | |
$ 399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.396
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$ 81.396
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Total Neto
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$ 420.596
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.913
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$ 500.509
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.