Orden de Compra. Nº899-12-AG26 "COMPRA DE MATERIALES PARA CTA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-12-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Calle Juan Verdaguer N°122
Comuna Casablanca
Impuesto 26191,31
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILEABAST
Razón Social CHILEABAST ABASTECIMIENTO, INGNIERIA Y LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T. 77.994.783-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHILEABAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadNeopren, según requerimiento adjunto.  $ 5.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.958 $ 10.958
53141504
Hebillas100Unidadhebilla según requerimiento adjunto  $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
31162210
Remaches articulados100UnidadRemaches medianos, según requerimiento adjunto.  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31162210
Remaches articulados100UnidadRemaches chicos, según requerimiento adjunto.  $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
53141507
Broches100Unidadbroches, según requerimiento adjunto  $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
11151704
Hilo acrílico1UnidadHilo, según requerimiento adjunto  $ 9.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.741 $ 9.741
27112820
Troqueles de herramienta engarzadora de lengüetas1UnidadSacabocados, según requerimiento adjunto  $ 9.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.132 $ 9.132
60122005
Telares manuales3Metro CuadradoTela Cuerina color negro, según requerimiento adjunto.  $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.783 $ 12.783
60122005
Telares manuales2Metro CuadradoTela Cuerina color café, según requerimiento adjunto.  $ 5.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.958 $ 10.958
60122005
Telares manuales2Metro CuadradoTela Cuerina color calipso o morado, según requerimiento adjunto.  $ 7.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.136 $ 15.136
60122005
Telares manuales2Metro CuadradoTela Cuerina color beage, según requerimiento adjunto.  $ 5.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.958 $ 10.958
44101716
Perforadoras3PackTranqueadoras, según requerimiento adjunto.  $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.783 $ 12.783
Total Neto $ 137.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.191
TOTAL OC $ 164.040


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.