Orden de Compra. Nº
899-12-AG26
"
COMPRA DE MATERIALES PARA CTA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
899-12-AG26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA CTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social
Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T.
61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T.
61.602.067-6
Dirección de Facturación
Calle Juan Verdaguer N°122
Comuna
Casablanca
Impuesto
26191,31
Dirección de Envío de la Factura
Calle Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CHILEABAST
Razón Social
CHILEABAST ABASTECIMIENTO, INGNIERIA Y LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T.
77.994.783-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CHILEABAST
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
Neopren, según requerimiento adjunto.
$ 5.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.958
$ 10.958
53141504
Hebillas
100
Unidad
hebilla según requerimiento adjunto
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
31162210
Remaches articulados
100
Unidad
Remaches medianos, según requerimiento adjunto.
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
31162210
Remaches articulados
100
Unidad
Remaches chicos, según requerimiento adjunto.
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
53141507
Broches
100
Unidad
broches, según requerimiento adjunto
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
11151704
Hilo acrílico
1
Unidad
Hilo, según requerimiento adjunto
$ 9.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.741
$ 9.741
27112820
Troqueles de herramienta engarzadora de lengüetas
1
Unidad
Sacabocados, según requerimiento adjunto
$ 9.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.132
$ 9.132
60122005
Telares manuales
3
Metro Cuadrado
Tela Cuerina color negro, según requerimiento adjunto.
$ 4.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.783
$ 12.783
60122005
Telares manuales
2
Metro Cuadrado
Tela Cuerina color café, según requerimiento adjunto.
$ 5.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.958
$ 10.958
60122005
Telares manuales
2
Metro Cuadrado
Tela Cuerina color calipso o morado, según requerimiento adjunto.
$ 7.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.136
$ 15.136
60122005
Telares manuales
2
Metro Cuadrado
Tela Cuerina color beage, según requerimiento adjunto.
$ 5.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.958
$ 10.958
44101716
Perforadoras
3
Pack
Tranqueadoras, según requerimiento adjunto.
$ 4.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.783
$ 12.783
Total Neto
$ 137.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.191
TOTAL OC
$ 164.040
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.