Orden de Compra. Nº4451-819-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-141-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-819-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-141-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-141-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Carlos Silva Renard N°792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Silva Renard N°792
Comuna San Clemente
Impuesto 794200
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Silva Renard N°792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez Toro
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO DAEM AÑO 2025, SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN BASES TECNICASSE ENTREGARA EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADA $ 4.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.000 $ 4.180.000
Total Neto $ 4.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.200
TOTAL OC $ 4.974.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.