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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-778-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOALLAS JUMBO - MEMO N°470 - Compra ágil: 2366-588-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
282651,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTEGRA SERVICIOS |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES LTDA
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R.U.T. |
76.849.480-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTEGRA SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 294 | Unidad | TOALLAS JUMBO D/H 6 X 150MTS. COMPATIBLE CON TORK | |
$ 5.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.487.640
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$ 1.487.640
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Total Neto
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$ 1.487.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.652
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$ 1.770.292
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.