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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079659-419-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACION PORTON AUTOMATICO A FAVOR DE LA 6TA. COM COP VALDIVIA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
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R.U.T. |
61.980.860-6 |
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Dirección de Facturación |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
274930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-11-2025 |
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Proveedor |
OLITEC |
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Razón Social |
OLITEC SPA
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R.U.T. |
76.332.264-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OLITEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32101625
| Circuitos integrados de accionamiento o control por motor | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACION PORTON AUTOMATICO A FAVOR DE LA 6TA. COM COP VALDIVIA.CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACION PORTON AUTOMATICO A FAVOR DE LA 6TA. COM COP VALDIVIA.CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. |
$ 1.447.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.447.000
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$ 1.447.000
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Total Neto
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$ 1.447.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 274.930
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$ 1.721.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.