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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
545598-935-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-1167-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
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R.U.T. |
71.149.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 557, Castro |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 557, Castro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
verne formacion |
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Razón Social |
SOCIEDAD VERNE FORMACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.053.227-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
verne formacion |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Global | Número de participantes por jornada: 50 funcionarios de la red comunal de APS Castro.
Duración de cada Capacitación: 2 días.
La OTEC debe incorporar en la propuesta el servicio de cafetería para ambas jornadas (2 días), incluyendo al menos: café, té, leche, agua, jugo, frutas y colaciones dulces/saladas, calientes y/o frías durante la mañana de los días de las jornadas, y punto de hidratación (agua, té, café, leche, jugo) para las jornadas de ambas tardes (Esto es un requisito excluyente). | |
$ 4.410.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.410.000
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$ 4.410.000
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Total Neto
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$ 4.410.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.410.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.