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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-39-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP-150 EXP. 3362 compra ágil: 2371-64-COT26, ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, PERMISOS DE CIRCULACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
387600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro-Sam |
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Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 3 | Unidad | ARRIENDO DE BAÑO QUÍMICOS CON LAVAMANOS Y MANTENCIÓN DIARIA, CON LAVAMANOS, ASEO DIARIO, PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN Y CANDADO PUERTA A CONTAR DEL 02/03/2026 HASTA 31/03/2026. SERÁN UBICADOS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ESTADOS UNIDOS/ JOSE JOAQUIN PEREZ: HUELEN/MAPOCHO Y JOSE JOAQUIN PEREZ/SERRANO. | ARRIENDO DE BAÑO QUÍMICOS CON LAVAMANOS Y MANTENCIÓN DIARIA, CON LAVAMANOS, ASEO DIARIO, PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN Y CANDADO PUERTA A CONTAR DEL 02/03/2026 HASTA 31/03/2026. SERÁN UBICADOS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ESTADOS UNIDOS/ JOSE JOAQUIN PEREZ: HUEL |
$ 680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.040.000
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$ 2.040.000
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Total Neto
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$ 2.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 387.600
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$ 2.427.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.