Orden de Compra. Nº
778998-50-AG25
"
Adquisición de materiales de mantenimiento y reparación del Cuartel General I División
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
778998-50-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de mantenimiento y reparación del Cuartel General I División
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T.
61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T.
61.964.800-5
Dirección de Facturación
av. ejercito N° 01530
Comuna
Antofagasta
Impuesto
125889,44
Dirección de Envío de la Factura
av. ejercito N° 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gatica Hermanos SpA
Razón Social
MONTAJE, INGENIERIA, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES GATICA HERMAN
R.U.T.
76.797.702-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gatica Hermanos SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
5
Galón
PINTURA ANTIOXIDO OPACO 1 GL COLOR NEGRO
$ 21.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
VENTANA 66 X 47 CM ALUMINIO
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO ANTI-GOTEO 23 CM
$ 5.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.744
$ 21.744
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO DE POLIESTER 18 CM
$ 4.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.780
$ 16.780
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA PARA ESNALTE Y LETEX 3"
$ 1.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
27111909
Espátulas
3
Unidad
ESPATULA ACERO FLEXIBLE 140 MM
$ 5.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.240
$ 15.240
27111909
Espátulas
3
Unidad
ESPATULA ACERO FLEXIBLE 100 MM
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.547
$ 8.547
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA A-257 MADREA GRANO 100
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.010
$ 2.010
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
AGUARRAS MINERAL 1 LITRO
$ 2.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
tineta pintura esmalte al agua color blanco hueso 1T
$ 106.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.523
$ 320.523
31201602
Pastas
2
Tineta
PASTA MURO EXTERIOR A-1 25 KILOS
$ 31.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.482
$ 62.482
Total Neto
$ 662.576
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.889
TOTAL OC
$ 788.465
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.