Orden de Compra. Nº778998-50-AG25 "Adquisición de materiales de mantenimiento y reparación del Cuartel General I División "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de mantenimiento y reparación del Cuartel General I División
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 125889,44
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gatica Hermanos SpA
Razón Social MONTAJE, INGENIERIA, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES GATICA HERMAN
R.U.T. 76.797.702-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gatica Hermanos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura5GalónPINTURA ANTIOXIDO OPACO 1 GL COLOR NEGRO   $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
30171609
Ventanas fijas1UnidadVENTANA 66 X 47 CM ALUMINIO   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ANTI-GOTEO 23 CM   $ 5.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.744 $ 21.744
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO DE POLIESTER 18 CM   $ 4.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
31211904
Brochas15UnidadBROCHA PARA ESNALTE Y LETEX 3"  $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
27111909
Espátulas3UnidadESPATULA ACERO FLEXIBLE 140 MM   $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
27111909
Espátulas3UnidadESPATULA ACERO FLEXIBLE 100 MM   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.547 $ 8.547
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA A-257 MADREA GRANO 100  $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS MINERAL 1 LITRO   $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
31211501
Pinturas al esmalte3Tinetatineta pintura esmalte al agua color blanco hueso 1T  $ 106.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.523 $ 320.523
31201602
Pastas2TinetaPASTA MURO EXTERIOR A-1 25 KILOS  $ 31.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.482 $ 62.482
Total Neto $ 662.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.889
TOTAL OC $ 788.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.