Orden de Compra. Nº2031-105-AG24 "INSUMOS JORNADA BIENESTAR DOCENTE Compra Agil: 2031-57-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2031-105-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JORNADA BIENESTAR DOCENTE Compra Agil: 2031-57-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 510 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Facturación Coquimbo Nº847
Comuna Antofagasta
Impuesto 74566,64
Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA EXCELLENT
Razón Social ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS
R.U.T. 8.089.509-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA EXCELLENT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos200UnidadBolsas de género tipo morral, de colores  $ 1.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000 $ 323.000
60121604
Accesorios de material de estudio12UnidadEstuche lapicero  $ 5.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.456 $ 69.456
Total Neto $ 392.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.567
TOTAL OC $ 467.023


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.148.565-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.