Orden de Compra. Nº681016-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681016-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 681016-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681016-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Vallenar
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE VALLENAR
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE VALLENAR
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación AV. MATTA 302 VALLENAR
Comuna Vallenar
Impuesto 24195,74
Dirección de Envío de la Factura AV. MATTA 302 VALLENAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 250 METROS- 10 PACKS DE 2 UNIDADES CADA UNO, TOTAL 20 UNIDADES  $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.400 $ 73.400
14111704
Papel higiénico18UnidadPAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 250 METROS. 3 PACKS DE 6 UNIDADES CADA UNO, TOTAL 18 UNIDADES  $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.990 $ 45.990
14111704
Papel higiénico6UnidadPAÑUELOS DESECHABLES MARCAELITE, CAJA DE 90 PAÑUELOS CADA UNA  $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956
Total Neto $ 127.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.196
TOTAL OC $ 151.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.