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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
681016-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681016-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE FAMILIA DE VALLENAR
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. MATTA 302 VALLENAR |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
24195,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MATTA 302 VALLENAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2025 |
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | TOALLA DE PAPEL ROLLO DE 250 METROS- 10 PACKS DE 2 UNIDADES CADA UNO, TOTAL 20 UNIDADES | |
$ 3.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.400
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$ 73.400
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14111704
| Papel higiénico | 18 | Unidad | PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 250 METROS. 3 PACKS DE 6 UNIDADES CADA UNO, TOTAL 18 UNIDADES | |
$ 2.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.990
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$ 45.990
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14111704
| Papel higiénico | 6 | Unidad | PAÑUELOS DESECHABLES MARCAELITE, CAJA DE 90 PAÑUELOS CADA UNA | |
$ 1.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.956
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$ 7.956
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Total Neto
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$ 127.346
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.196
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$ 151.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.