Orden de Compra. Nº1233631-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233631-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Romeral
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64
Comuna Romeral
Impuesto 23940
Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIGRAB CHILE
Razón Social GLENDA MARITZA NÚÑEZ ORELLANA
R.U.T. 9.582.403-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIGRAB CHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos42UnidadGALVANOS DE ACRÍLICO 10 CM DE ALTO 100% PERSONALIZADO CON GRABADO, DEBE INCLUIR LOGOS ADJUNTOS Y TEXTO A DEFINIR UNA VEZ ADJUDICADO. SR PROVEEDOR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON VALORES MÁS IVA, DATOS DE CONTACTO Y TIEMPO DE ENTREGA.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.940
TOTAL OC $ 149.940


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.