Orden de Compra. Nº1576-362-SE24 "CE - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARVULOS JARDIN INFANTIL LIWEN PU PICHIKECHE AYINKO COMUNA DE LOS ALAMOS DESDE 1576-34-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1576-362-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CE - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARVULOS JARDIN INFANTIL LIWEN PU PICHIKECHE AYINKO COMUNA DE LOS ALAMOS DESDE 1576-34-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1576-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VIII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2667 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ANDREA
Razón Social TRANSPORTES ANDREA SPA
R.U.T. 77.865.989-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos4Unidad no definidaSEPTIEMBRE A DICIEMBRE, 2024SE OFRECE TAXIBUS SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN BASES DE LICITACION, SERVICIO MENSUAL DE TRABAJO $ 5.092.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370.284 $ 20.370.284
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos24Unidad no definida1 A 24 DE ENERO, 2025SE OFRECE TAXIBUS SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN BASES DE LICITACION, SERVICIO MENSUAL DE TRABAJO $ 169.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.074.048 $ 4.074.057
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados11Unidad21 A 31 DE AGOSTO, 2024SE OFRECE TAXIBUS SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN BASES DE LICITACION, SERVICIO MENSUAL DE TRABAJO $ 169.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867.272 $ 1.867.276
Total Neto $ 26.311.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.311.617

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.