|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5519-121-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Catering: 5519-136-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Tupper 2007 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
36309 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Tupper 2007 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
CORPORACIÓN RS |
|
Razón Social |
ROSELYN SOSA RIOS
|
|
R.U.T. |
26.321.900-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CORPORACIÓN RS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Café Cargado - "Ampliando horizontes, eléctricos en campos inesperados"
Fecha: 27 de septiembre 2024
Lugar: Sala B05, beauchef 851
Solicitamos un servicio de Coffee Break para 50 personas con el siguiente menú: se adjunta PDF de lo solicitado.
| |
$ 191.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 191.100
|
$ 191.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 191.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.309
|
|
$ 227.409
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.