Orden de Compra. Nº1057980-17-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057980-7-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057980-17-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057980-7-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057980-7-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Civiles
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3547 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco 700
Comuna Valdivia
Impuesto 13587544,48
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL
Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS DANILO CORALES PIN
R.U.T. 76.225.488-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadContratación de servicios Conservación N° 2 de infraestructura para el Hospital de LancoContratación de servicios Conservación N° 2 de infraestructura para el Hospital de Lanco $ 71.513.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.513.392 $ 71.513.392
Total Neto $ 71.513.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.587.544
TOTAL OC $ 85.100.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.