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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298357-21-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ESPECIALIZADO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
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R.U.T. |
65.077.305-5 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2026 |
| CLAUSULA DE COBRO MULTAS | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad. |
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Proveedor |
SERVICIOS BLINDCORT SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS BLINDCORT SPA
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R.U.T. |
78.329.462-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS BLINDCORT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101603
| Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada | 1 | Día | Mantención de techumbre
Según requerimientos de EETT
* Limpieza de techumbre
* Limpieza de canaletas y de aguas lluvias
* Lavado de techumbre y de canaletas
Empresa con personal de experiencia
Supervisor mas 2 trabajadores para ejecución de servicio
Presupuesto incluye todo insumo necesario para correcta ejecución
Personal cumplirá normas de seguridad junto a uso de protección personal
Se realiza entrega con limpieza área de trabajo y retiro de escombros
Se adjunta ficha técnica. | SEGUN COTIZACION N°S65 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-18-COT26
GLOSA DE FACTURACION: SERVICIO FINANCIADO MEDIANTE SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°123 |
$ 480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.